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         > 内审园地  > 内审信息
        玉环市审计局三举措开展督查促《浙江省内部审计工作规定》落实落细
        • 日期: 2022- 12- 30 09: 25
        • 来源: 玉环市审计局
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        一是调研督查,以《浙江省内部审计工作规定》要求为抓手,对76家内审单位的内审工作落实情况进行调查分析,指出部分单位内审制度应建未建、内审职责机构不明、人才储备不足等问题,并以专报形式上报审计委员会。

        二是会议督查,召开全市审计整改暨审计工作会议,对10家应建未建制度单位进行点名,进一步强调落实《浙江省内部审计工作规定》的重要性及必要性。

        三是实地督查,结合审计项目对港航口岸和渔业管理局、科技局、农业农村和水利局、农商银行等6家单位进行内审工作指导及社会审计机构审计报告质量核查,检查审计报告11份,指出质量问题2个,收回金额17464元。

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